九游官网· (中国)官方网站召开审计委员会第四次工作会议

文字:审计处  发布日期:2021-12-10  浏览次数:

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12月10日上午,学校审计委员会第四次会议在仙林校区行政楼1101会议室召开。审计委员会副主任、纪委书记李茜出席会议,审计委员会副主任、副校级领导朱琴华主持会议,审计委员会成员参加会议,审计联席工作组成员单位负责人、审计委员会办公室人员列席会议。

会议审议了《九游官网· (中国)官方网站关于教育厅专项审计(调查)发现问题整改情况报告》,同意在修改后提交校长专题会审议;审议了《九游官网· (中国)官方网站2021年23位中层领导干部经济责任审计结果报告及发现问题基本情况简表》,同意提交党委常委会审议。会议听取了学校2020年度审计项目发现问题整改情况报告以及审计处2021年审计工作情况报告;听取并同意了终止两个审计项目情况的说明。

李茜副主任对学校2021年内部审计开展的工作及取得的成绩表示充分肯定,并提出四点意见:一是要通过有效的审计工作,进一步提高全校各单位对审计工作的认识。审计是监督也是提醒,要通过内外部审计促进学校各部门举一反三,加强上级政策和学校各项规章制度的贯彻落实,保证学校内部控制不断完善并有效执行,营造良好的政治生态。二是要高度重视和加强审计发现问题的整改力度,建立健全管理规范的长效机制。问题整改到位是审计工作的落脚点,各单位要高度重视整改工作,着力管理层面的制度建立健全,在业务操作层面确保制度有效执行;要进一步强化被审计单位对发现问题的整改落实,责任到人,实行清单管理,确保按时高效完成审计整改工作;要推动合力协同整改机制的建设,充分发挥内部审计“治已病、防未病”的效能。三是要进一步加强“纪监巡审督”联动协作,形成合力高效的监督体系。要加强沟通协同,在监督重点上同向发力、各有侧重,强化政治、纪律、经济监督“一体化”;要不断加强和改进工作协同,统筹衔接各自年度工作计划和阶段性监督重点;各监督部门要互通有无、资源共享,形成纪检监察、巡察审计齐抓共管,督办跟踪到位的工作格局。四是各单位要高度重视审计结果的运用,推进审计效能不断提升。要推进审计结果和整改情况在可能的范围内以适当方式公开,以公开促进整改;要将内部审计结果及整改情况作为干部考核、落实党风廉政建设责任制的重要内容和依据;要将审计建议有针对性地吸纳到学校相关工作的决策、管理、服务等环节中,推进学校治理体系和治理能力现代化。

朱琴华副主任表示,全校各单位要认真贯彻落实本次会议的精神,并提出四点要求:一是加强对上级政策及有关精神的学习和落实,特别是习近平总书记系列重要讲话和关于审计工作的指示批示精神,落实好《省教育厅关于贯彻内部审计工作规定 推进全省教育系统内部审计工作高质量发展的指导意见》;二是持续提升审计工作质效,进一步优化内部审计组织方式,优化审计资源配置,完善审计全面质量控制,并对采用的外部机构审计结果负责;三是完善问题整改协同与跟踪机制,审计委员会和联席工作组各成员单位对各被审计单位问题整改多协同、多指导、多支持、多服务、多帮助,审计处对审计发现的重点问题要开展必要的“回头看”,持续推进和有效跟踪;四是不断加强审计队伍建设,要认真贯彻新修改《审计法》和内部审计工作规定的精神,持续加强内部审计人员思想和作风建设,不断提高内部审计人员业务素质,推动开创内部审计工作新局面,为学校事业高质量发展保驾护航。

(审计处)

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